|
Faktúra |
Predfaktúra 3
|
Predplatné Poradca 2017
|
|
s DPH |
|
02.05.2016 |
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
Faktúra |
58-2022
|
kopírovací papier A4
|
107,46 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
KM office. spol.s r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
51-2022
|
kominárske práce
|
85,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
NAGY - kominárstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
52-2022
|
Urbis (1.4.2022 - 30.6.2022)
|
45,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
53-2022
|
Prevodovka GU-Grl10
|
37,50 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Okná Demeter, s.r.o |
|
|
|
07.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
54-2022
|
plyn 4/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
07.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
55-2022
|
plyn 4/2022
|
313,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
07.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
56-2022
|
BOZP 1-3/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
07.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
57-2022
|
el.energia 4/22
|
31,99 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
ZSE Energia |
|
|
|
07.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
59-2022
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,90 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Objednávka |
2022-10
|
kopírovací papier A4
|
107,46 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
KM office. spol.s r.o. |
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
Faktúra |
60-2022
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
61-2022
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
62-2022
|
el.energia-nedoplatok
|
232,18 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
ZSE Energia |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
63-2022
|
údržba programového vybavenia (január-marec 2022)
|
90,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
64-2022
|
voda 3/22
|
35,00 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Zvak a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
14.04.2022 |
|
Faktúra |
65-2022
|
stravné SF 3/22
|
41,70 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Základná škola Cabaj 197 |
|
|
|
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
Faktúra |
66-2022
|
stravné 3/22
|
132,05 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Základná škola Cabaj 197 |
|
|
|
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
Faktúra |
50-2022
|
Office 365 03/22
|
60,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Objednávka |
2022-9
|
kominárske práce
|
85,00 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
NAGY - kominárstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2022 |