|
Faktúra |
Predfaktúra 3
|
Predplatné Poradca 2017
|
|
s DPH |
|
02.05.2016 |
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
Faktúra |
197-2021
|
predplatné- Účtovník v škole
|
0,00 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
Faktúra |
209-2021
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
6,82 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
Faktúra |
208-2021
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
Faktúra |
206-2021
|
notebook Acer
|
1 377,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Z+M servis, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
211-2021
|
servis.služby Office 365 11/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
04.12.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
Faktúra |
212-2021
|
el.energia-nedoplatok
|
242,42 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
ZSE Energia |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
Faktúra |
210-2021
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
22,14 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
Faktúra |
205-2021
|
plyn 12/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
Faktúra |
204-2021
|
plyn 12/2021
|
203,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
Faktúra |
203-2021
|
Vema
|
311,16 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Solitea Vema Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
Faktúra |
202-2021
|
ovocie pre žiakov
|
0,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
Faktúra |
201-2021
|
tonery
|
331,00 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Roman Hulan |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
Faktúra |
200-2021
|
IT služby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Roman Hulan |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
Faktúra |
199-2021
|
ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
IŠ Plus, s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
Faktúra |
198-2021
|
Mandátny certifikát
|
29,50 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
Faktúra |
zálohová FA 12-2021
|
predplatné- Účtovník v škole
|
158,40 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
Faktúra |
219-2021
|
voda 11/2021
|
37,60 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Zvak a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
188-2021
|
civilná ochrana na škol.rok 2021/2022
|
40,50 |
s DPH |
|
21.10.2021 |
Ing. Pavel Kvetan |
|
|
|
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
182-2021
|
ovocie pre žiakov
|
0,00 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Fresco plus s.r.o |
|
|
|
|
27.10.2021 |