|
|
Faktúra |
74
|
27.05.2026
|
|
s DPH |
|
27.05.2026 |
40684211 |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
elektrika Budova B
|
46,37 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
školské pomôcky - DHN
|
57,60 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
kancelárske potreby, čistiace potreby
|
274,04 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
kancelárske potreby
|
189,16 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
kancelárske potreby
|
170,20 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
kvetinové záhony "Projekt" - Nadácia ZSE
|
927,55 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
ITrvalky s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
373,31 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
HOREX HX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
247,23 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
HOREX HX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
01.10.2025 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
služby za údržbu programového vybavenia 7-9/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
edukačné publikácie 2. stupeň ZŠ
|
1 897,50 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
vodné
|
54,67 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Zvak, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
elektrika Budova A
|
213,83 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
telefón
|
62,02 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
systémová podpora URBIS 10-12/2025
|
57,66 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
obedy 6/25
|
317,11 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
ZŠ Cabaj-Čápor 197 |
|
|
|
|
26.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
služby BOZP, PO
|
180,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
predplatné online knižnica
|
246,62 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
plyn Budova B
|
200,00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |