|
Zmluva |
|
O vykonaní plaveckého výcviku
|
750,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
Športový klub Delfín |
Základná škola Jána Domastu |
PaedDr. Darina Vargová |
riaditeľka |
|
20.05.2025 |
|
Zmluva |
25170132
|
poskytnutie finančného príspevku na projekt Trvalkové kráľovstvo
|
|
s DPH |
|
16.04.2025 |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/54
|
elektrika Budova A
|
256,64 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/52
|
služby BOZP, PO
|
180,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/53
|
vodné
|
89,04 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Zvak, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/51
|
telefón
|
56,11 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/50
|
zošity matematika
|
16,55 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/49
|
elektrika Budova B
|
46,37 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/48
|
obedy 3/25
|
353,71 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
ZŠ Cabaj-Čápor 197 |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/47
|
služby za údržbu programového vybavenia 1-3/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/45
|
plyn Budova B
|
200,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/44
|
systémová podpora URBIS 4-6/2025
|
57,66 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/46
|
plyn Budova A
|
750,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/43
|
školenie - Podbanské
|
350,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
RVC Košice |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/42
|
školenie - cestovné náhrady
|
43,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
RVC Košice |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/41
|
školenie PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
DataWex |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/40
|
seminár "správa registratúry"
|
198,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/39
|
ovocie
|
- |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/37
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
14.03.2025 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/36
|
kancelárske potreby
|
37,64 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.03.2025 |