|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
školský nábytok
|
971,64 |
s DPH |
|
23.12.2025 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
kancelárske kreslo
|
586,00 |
s DPH |
|
23.12.2025 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
obedy 12/25 - príspevok zo SF
|
39,60 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
ZŠ Cabaj-Čápor 197 |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
obedy 12/25
|
246,84 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
ZŠ Cabaj-Čápor 197 |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
19.12.2025 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
pomôcky pre SZP
|
544,89 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Škola.sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
198,28 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
pomôcky pre žiakov zo SZP
|
206,90 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
tonery
|
175,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Roman Hulan |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
revízie kotla
|
470,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Andrej Repaský |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
školenie PAM
|
159,90 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
DataWex |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
služby o poskytovaní služieb v oblasti IT
|
500,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Roman Hulan |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
tonery ŠKD
|
70,00 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Roman Hulan |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
vodné
|
64,53 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Zvak, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
135,61 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
elektrika Budova A
|
280,95 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
pomôcky pre žiakov zo SZP
|
721,24 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
služby za údržbu programového vybavenia 10-11/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
poskytnutie práva
|
429,64 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
telefón
|
43,72 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2025 |